一、部门概况
(一)主要职能
1.督促检查省政府各部门和各地政府贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关方针政策和决策部署情况。
2.组织起草或审核以省政府、省政府办公厅名义发布的公文。受理省政府各部门和各地政府请示省政府的公文,提出审核意见,报省政府领导审批。受省政府委托或交办,组织有关协调工作。
3.根据省委、省政府的工作重点和省政府领导指示,组织和参与调查研究,及时反映情况,提出建议。
4.负责省政府领导批示的办理、督办工作。
5.协助省政府党组开展全省政府系统自身建设工作,组织开展全省政府系统绩效管理工作。
6.负责省政府会议的组织和服务保障工作,协助省政府领导组织实施会议决定事项。
7.负责省政府重大活动的组织和省政府领导的重要内外事活动安排。
8.负责全国、省人大和政协交办的人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。负责处理人民群众来信来访中的有关问题。
9.负责组织协调、指导推进、监督检查全省政务公开工作。
10.组织、协调全省反走私和口岸管理工作。
11.负责省政府参事(含特约研究员)的组织管理和服务工作。
12.负责省行政中心的治安、保卫等工作。协助做好信访维稳工作。
13.完成省委、省政府交办的其他任务。
(二)部门机构设置情况
从预算单位构成看,浙江省人民政府办公厅部门预算包括:厅本级预算、厅属省静冈福井县经济交流促进机构事务局、厅属省政府咨询委办公室、厅属省文史馆预算和厅属省政府办公厅服务保障中心预算。
二、2026年浙江省人民政府办公厅部门预算安排情况说明
(一)关于浙江省人民政府办公厅2026年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,浙江省人民政府办公厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、上年结转结余;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、年终结转结余。浙江省人民政府办公厅2026年收支总预算16,245.92万元。
(二)关于浙江省人民政府办公厅2026年收入预算情况说明
浙江省人民政府办公厅2026年收入预算16,245.92万元,比上年执行数增加1,330.54万元,增长8.9%,主要是按建设进度安排电子政务项目经费等。
其中:一般公共预算拨款收入15,798.13万元,占97.2%;上年结转结余447.78万元,占2.8%。
(三)关于浙江省人民政府办公厅2026年支出预算情况说明
浙江省人民政府办公厅2026年支出预算16,127.05万元,比上年执行数增加1,700.22万元,增长11.8%,主要是按建设进度安排电子政务项目经费等。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出13,799.13万元、社会保障和就业支出1,050.76万元、卫生健康支出220.62万元、住房保障支出1,056.54万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出8,884.99万元,占55.1%;日常公用支出2,109.56万元,占13.1%;项目支出5,132.50万元,占31.8%。
年终结转结余118.87万元。
(四)关于浙江省人民政府办公厅2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
浙江省人民政府办公厅2026年财政拨款收支总预算15,798.13万元。收入包括:一般公共预算15,798.13万元;支出包括:一般公共服务支出13,470.21万元、社会保障和就业支出1,050.76万元、卫生健康支出220.62万元、住房保障支出1,056.54万元。
(五)关于浙江省人民政府办公厅2026年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
浙江省人民政府办公厅2026年一般公共预算当年拨款15,798.13万元,比上年执行数增加1,353.43万元,增长9.4%,主要是按建设进度安排电子政务项目经费等。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出13,470.21万元,占85.3%;社会保障和就业支出1,050.76万元,占6.6%;卫生健康支出220.62万元,占1.4%;住房保障支出1,056.54万元,占6.7%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)7,311.80万元,主要用于厅本级和厅属实行公务员管理的事业单位的基本支出。
(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)参事事务(项)203.32万元,主要用于厅本级政府参事事务方面的支出。
(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)697.11万元,主要用于厅属事业单位(不包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(4)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)5,257.99万元,主要用于厅本级和厅属单位信息化建设及其他专项业务方面的支出。
(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)88.51万元,主要用于离休干部离休费支出。
(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)641.50万元,主要用于厅本级和厅属单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。
(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)320.75万元,主要用于厅本级和厅属单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。
(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)208.52万元,主要用于厅本级和厅属实行公务员管理的事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)12.10万元,主要用于厅属事业单位(不包括实行公务员管理的事业单位)按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)734.76万元,主要用于厅本级和厅属单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。
(11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)321.78万元,主要用于厅本级和厅属单位按照国家政策规定为干部职工发放的购房补贴支出。
(六)关于浙江省人民政府办公厅2026年一般公共预算基本支出情况说明
浙江省人民政府办公厅2026年一般公共预算基本支出10,994.55万元,其中:
人员支出8,884.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
日常公用支出2,109.56万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
(七)关于浙江省人民政府办公厅2026年政府性基金预算支出情况说明
浙江省人民政府办公厅2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年持平。
(八)关于浙江省人民政府办公厅2026年国有资本经营预算支出情况说明
浙江省人民政府办公厅2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,与上年持平。
(九)关于浙江省人民政府办公厅2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
浙江省人民政府办公厅2026年“三公”经费预算数为193.91万元,比上年预算数减少25.90万元,下降11.8%,具体如下:
1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2026年安排因公出国(境)费用预算123.81万元,比上年预算数减少25.00万元,下降16.8%。主要用于参与国际经贸交流、先进经验考察学习、国(境)外学习培训等公务出国(境)的国际旅费、国(境)外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是省静冈福井县经济交流促进机构事务局机构出访为两年一轮,上年机构出访的专项出国(境)经费本年不作安排。
2.公务接待费:2026年安排公务接待费预算20.60万元,与上年预算数持平,主要用于接待上级、兄弟省市来浙调研、考察学习、工作交流等支出以及开展合作交流的涉外接待支出。
3.公务用车购置及运行维护费:2026年安排公务用车购置及运行维护费预算49.50万元,比上年预算数减少0.90万元,下降1.8%。其中,公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车,与上年预算数持平;公务用车运行维护费支出49.50万元,主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,比上年预算数减少0.90万元,下降1.8%,主要原因是新能源汽车运行维护费支出减少。
(十)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2026年浙江省人民政府办公厅(本级)1家行政单位以及浙江省人民政府咨询委员会办公室、浙江省文史研究馆等2家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算1,973.66万元,比上年预算数增加1.97万元,增长0.1%,主要是受人员变动影响机关运行经费少量增长。
2.政府采购情况。
2026年浙江省人民政府办公厅各单位政府采购预算总额1,148.36万元,其中:政府采购货物预算15.08万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,133.28万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2025年12月31日,浙江省人民政府办公厅所属各预算单位共有车辆7辆,其中,应急保障用车0辆、老干部服务用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、行政执法专用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备2台(套)。
2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。
4.预算绩效情况说明。
2026年浙江省人民政府办公厅其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,共计11个一级项目,涉及资金5,132.50万元。同时,将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标,详见“省级部门项目支出绩效表”。
5.委托业务费安排情况。
2026年浙江省人民政府办公厅委托业务费财政拨款当年预算总额1,974.47万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余:包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流出国(境)费用;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10.机关运行经费:指保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.委托业务费:指的是因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
12.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
13.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)参事事务(项):反映用于政府参事事务方面的支出。
14.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
15.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
四、2026年浙江省人民政府办公厅部门预算公开表
公开表1
2026年省级部门收支预算总表
部门名称:浙江省人民政府办公厅 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 15,798.13 | 一般公共服务支出 | 13,799.13 |
一般公共预算 | 15,798.13 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 13,799.13 |
政府性基金预算 | 行政运行 | 7,311.80 | |
国有资本经营预算 | 参事事务 | 222.71 | |
二、财政专户管理资金 | 事业运行 | 697.11 | |
三、事业收入 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 5,567.51 | |
四、事业单位经营收入 | 社会保障和就业支出 | 1,050.76 | |
五、上级补助收入 | 行政事业单位养老支出 | 1,050.76 | |
六、附属单位上缴收入 | 行政单位离退休 | 88.51 | |
七、其他收入 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 641.50 | |
机关事业单位职业年金缴费支出 | 320.75 | ||
卫生健康支出 | 220.62 | ||
行政事业单位医疗 | 220.62 | ||
行政单位医疗 | 208.52 | ||
事业单位医疗 | 12.10 | ||
住房保障支出 | 1,056.54 | ||
住房改革支出 | 1,056.54 | ||
住房公积金 | 734.76 | ||
购房补贴 | 321.78 | ||
本年收入合计 | 15,798.13 | 本年支出合计 | 16,127.05 |
上年结转结余 | 447.78 | 年终结转结余 | 118.87 |
收 入 总 计 | 16,245.92 | 支 出 总 计 | 16,245.92 |
注:本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差,系套表金额转换时四舍五入造成,不另行调整。
公开表2
2026年省级部门收入预算总表
部门名称:浙江省人民政府办公厅 | 单位:万元 | ||||||||||||||||
单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 专户资金结转结余 | 单位资金结转结余 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
合计 | 16,245.92 | 15,798.13 | 15,798.13 | 447.78 | 447.78 | ||||||||||||
浙江省人民政府办公厅 | 16,245.92 | 15,798.13 | 15,798.13 | 447.78 | 447.78 | ||||||||||||
浙江省人民政府办公厅(本级) | 12,095.43 | 11,766.34 | 11,766.34 | 329.09 | 329.09 | ||||||||||||
浙江省静冈福井县经济交流促进机构浙江省委员会事务局 | 295.26 | 291.64 | 291.64 | 3.62 | 3.62 | ||||||||||||
浙江省人民政府咨询委员会办公室 | 966.40 | 958.57 | 958.57 | 7.84 | 7.84 | ||||||||||||
浙江省文史研究馆 | 1,134.82 | 1,114.17 | 1,114.17 | 20.65 | 20.65 | ||||||||||||
浙江省人民政府办公厅服务保障中心 | 1,754.01 | 1,667.42 | 1,667.42 | 86.59 | 86.59 | ||||||||||||
公开表3
2026年省级部门支出预算总表
部门名称:浙江省人民政府办公厅 | 单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上 级支出 | 对附属单位补助支出 | |
人员支出 | 日常公用支出 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 16,127.05 | 8,884.99 | 2,109.56 | 5,132.50 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 13,799.13 | 6,557.07 | 2,109.56 | 5,132.50 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 13,799.13 | 6,557.07 | 2,109.56 | 5,132.50 | |||
2010301 | 行政运行 | 7,311.80 | 5,516.96 | 1,794.84 | ||||
2010309 | 参事事务 | 222.71 | 222.71 | |||||
2010350 | 事业运行 | 697.11 | 510.07 | 187.04 | ||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 5,567.51 | 530.04 | 127.68 | 4,909.79 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,050.76 | 1,050.76 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,050.76 | 1,050.76 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 88.51 | 88.51 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 641.50 | 641.50 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 320.75 | 320.75 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 220.62 | 220.62 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 220.62 | 220.62 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 208.52 | 208.52 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 12.10 | 12.10 | |||||
221 | 住房保障支出 | 1,056.54 | 1,056.54 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 1,056.54 | 1,056.54 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 734.76 | 734.76 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 321.78 | 321.78 | |||||
公开表4
2026年省级部门财政拨款收支预算总表
部门名称:浙江省人民政府办公厅 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 15,798.13 | 一般公共服务支出 | 13,470.21 |
一般公共预算 | 15,798.13 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 13,470.21 |
政府性基金预算 | 行政运行 | 7,311.80 | |
国有资本经营预算 | 参事事务 | 203.32 | |
二、上年结转 | 事业运行 | 697.11 | |
一般公共预算 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 5,257.99 | |
政府性基金预算 | 社会保障和就业支出 | 1,050.76 | |
国有资本经营预算 | 行政事业单位养老支出 | 1,050.76 | |
行政单位离退休 | 88.51 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 641.50 | ||
机关事业单位职业年金缴费支出 | 320.75 | ||
卫生健康支出 | 220.62 | ||
行政事业单位医疗 | 220.62 | ||
行政单位医疗 | 208.52 | ||
事业单位医疗 | 12.10 | ||
住房保障支出 | 1,056.54 | ||
住房改革支出 | 1,056.54 | ||
住房公积金 | 734.76 | ||
购房补贴 | 321.78 | ||
收 入 总 计 | 15,798.13 | 支 出 总 计 | 15,798.13 |
公开表5
2026年省级部门一般公共预算支出表
部门名称:浙江省人民政府办公厅 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 日常公用支出 | ||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 15,798.13 | 10,994.55 | 8,884.99 | 2,109.56 | 4,803.59 | |
201 | 一般公共服务支出 | 13,470.21 | 8,666.63 | 6,557.07 | 2,109.56 | 4,803.59 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 13,470.21 | 8,666.63 | 6,557.07 | 2,109.56 | 4,803.59 |
2010301 | 行政运行 | 7,311.80 | 7,311.80 | 5,516.96 | 1,794.84 | |
2010309 | 参事事务 | 203.32 | 203.32 | |||
2010350 | 事业运行 | 697.11 | 697.11 | 510.07 | 187.04 | |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 5,257.99 | 657.72 | 530.04 | 127.68 | 4,600.27 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,050.76 | 1,050.76 | 1,050.76 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,050.76 | 1,050.76 | 1,050.76 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 88.51 | 88.51 | 88.51 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 641.50 | 641.50 | 641.50 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 320.75 | 320.75 | 320.75 | ||
210 | 卫生健康支出 | 220.62 | 220.62 | 220.62 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 220.62 | 220.62 | 220.62 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 208.52 | 208.52 | 208.52 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,056.54 | 1,056.54 | 1,056.54 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,056.54 | 1,056.54 | 1,056.54 | ||
2210201 | 住房公积金 | 734.76 | 734.76 | 734.76 | ||
2210203 | 购房补贴 | 321.78 | 321.78 | 321.78 | ||
公开表6
2026年省级部门一般公共预算基本支出表
部门名称:浙江省人民政府办公厅 | 单位:万元 | |||
经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 日常公用支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 10,994.55 | 8,884.99 | 2,109.56 | |
301 | 工资福利支出 | 8,384.63 | 8,384.63 | |
30101 | 基本工资 | 1,410.51 | 1,410.51 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,750.86 | 1,750.86 | |
30103 | 奖金 | 1,976.95 | 1,976.95 | |
30106 | 伙食补助费 | 9.04 | 9.04 | |
30107 | 绩效工资 | 127.35 | 127.35 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 670.38 | 670.38 | |
30109 | 职业年金缴费 | 335.19 | 335.19 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 234.63 | 234.63 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.48 | 3.48 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 17.66 | 17.66 | |
30113 | 住房公积金 | 734.76 | 734.76 | |
30114 | 医疗费 | 30.54 | 30.54 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 1,083.28 | 1,083.28 | |
302 | 商品和服务支出 | 2,024.16 | 2,024.16 | |
30201 | 办公费 | 100.36 | 100.36 | |
30202 | 印刷费 | 38.99 | 38.99 | |
30205 | 水费 | 0.92 | 0.92 | |
30206 | 电费 | 8.84 | 8.84 | |
30207 | 邮电费 | 96.63 | 96.63 | |
30209 | 物业管理费 | 78.87 | 78.87 | |
30211 | 差旅费 | 371.38 | 371.38 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | 123.81 | 123.81 | |
30213 | 维修(护)费 | 26.66 | 26.66 | |
30214 | 租赁费 | 3.80 | 3.80 | |
30215 | 会议费 | 49.60 | 49.60 | |
30216 | 培训费 | 52.65 | 52.65 | |
30217 | 公务接待费 | 20.60 | 20.60 | |
30226 | 劳务费 | 6.10 | 6.10 | |
30228 | 工会经费 | 111.89 | 111.89 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 49.50 | 49.50 | |
30239 | 其他交通费用 | 258.68 | 258.68 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 624.88 | 624.88 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 500.36 | 500.36 | |
30301 | 离休费 | 87.91 | 87.91 | |
30304 | 抚恤金 | 55.00 | 55.00 | |
30305 | 生活补助 | 301.68 | 301.68 | |
30307 | 医疗费补助 | 24.56 | 24.56 | |
30309 | 奖励金 | 0.61 | 0.61 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30.60 | 30.60 | |
310 | 资本性支出 | 85.40 | 85.40 | |
31002 | 办公设备购置 | 85.40 | 85.40 | |
公开表7
2026年省级部门一般公共预算“三公”经费支出表
部门名称:浙江省人民政府办公厅 | 单位:万元 | |||||
单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 193.91 | 123.81 | 49.50 | 49.50 | 20.60 | |
浙江省人民政府办公厅(本级) | 136.45 | 91.53 | 38.70 | 38.70 | 6.22 | |
浙江省静冈福井县经济交流促进机构浙江省委员会事务局 | 15.13 | 5.00 | 10.13 | |||
浙江省人民政府咨询委员会办公室 | 8.47 | 3.56 | 3.60 | 3.60 | 1.31 | |
浙江省文史研究馆 | 24.26 | 18.72 | 3.60 | 3.60 | 1.94 | |
浙江省人民政府办公厅服务保障中心 | 9.60 | 5.00 | 3.60 | 3.60 | 1.00 | |
注:不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用。
公开表8
2026年省级部门政府性基金预算支出表
部门名称:浙江省人民政府办公厅 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||
备注:本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。
公开表9
2026年省级部门国有资本经营预算支出表
部门名称:浙江省人民政府办公厅 | 单位:万元 | |
科目编码 | 科目名称 | 项目支出 |
** | ** | 1 |
合计 | ||
备注:本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。
公开表10
2026年省级部门项目支出预算表
部门名称:浙江省人民政府办公厅 | 单位:万元 | ||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本 经营预算 | 财政专户 管理资金 | 单位资金 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 5,132.50 | 4,803.59 | 328.91 | ||||
浙江省人民政府办公厅(本级) | 政府事务综合业务管理 | 994.05 | 958.91 | 35.14 | |||
浙江省人民政府办公厅(本级) | 省行政中心安保事务 | 1,913.78 | 1,759.60 | 154.18 | |||
浙江省人民政府办公厅(本级) | 反走私、口岸管理 | 10.20 | 10.00 | 0.20 | |||
浙江省人民政府办公厅(本级) | 政务公开事务组织管理 | 134.00 | 131.05 | 2.95 | |||
浙江省人民政府办公厅(本级) | 政务参事管理和服务 | 222.71 | 203.32 | 19.39 | |||
浙江省静冈福井县经济交流促进机构浙江省委员会事务局 | 浙静机构管理与服务 | 33.62 | 30.05 | 3.57 | |||
浙江省人民政府咨询委员会办公室 | 咨询事务管理 | 372.49 | 365.44 | 7.05 | |||
浙江省文史研究馆 | 文史事务管理 | 357.91 | 337.62 | 20.29 | |||
浙江省人民政府办公厅服务保障中心 | 数字办公厅建设和运维保障 | 176.96 | 170.80 | 6.16 | |||
浙江省人民政府办公厅服务保障中心 | 会议技术和数字化办公保障 | 733.70 | 684.00 | 49.70 | |||
浙江省人民政府办公厅服务保障中心 | 业务信息系统建设管理维护 | 183.08 | 152.80 | 30.28 | |||
公开表11
2026年省级部门项目支出绩效表
部门名称:浙江省人民政府办公厅 | 单位:万元 | |||
单位名称 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | |
5,132.50 | ||||
浙江省人民政府办公厅(本级) | ||||
浙江省人民政府办公厅(本级) | 政府事务综合业务管理 | 994.05 | 聚焦运转高效,严谨细致、精益求精,务实做好综合协调、参谋助手、机关后勤管理保障,提高工作执行力和办事效率,优化政务服务,全面推动“三服务”工作提质增效。强化提升省政府、省政府办公厅各项工作的服务与保障,有力促进省政府、省政府办公厅正常有序运转。 | |
浙江省人民政府办公厅(本级) | 省行政中心安保事务 | 1,913.78 | 落实人防、巩固物防、提高技防。多措并举,保证省行政中心安全,维护好安全、有序的省行政中心秩序。 | |
浙江省人民政府办公厅(本级) | 反走私、口岸管理 | 10.20 | 推动反走私和口岸管理工作深化。本年度主要是跟踪、评价项目运营服务与目标的相符性,建立数字化评价考核体系;在总结过去运维、推广等运营经验的基础上,持续迭代完善考核机制,确保浙江国际贸易“单一窗口”平台稳定安全运行;对平台政务免费、政务咨询、客服热线、培训讲座情况进行监督,确保平台公益性。 | |
浙江省人民政府办公厅(本级) | 政务公开事务组织管理 | 134.00 | 做好《浙江省人民政府公报》编辑、印刷、免费赠阅工作,确保内容完整,质量合格、投递及时,为全省人民群众免费查阅提供服务;通过系统和人工等方式对全省政务公开数据进行采集,覆盖47家省级单位、11个设区市政府、90个县(市、区)政府;处理行政复议、行政诉讼、政府信息公开、信访案件等工作提供法律服务,参与涉诉案件法律调解,审核民事合同等,有效防范法律风险;通过开展“政务公开在浙里 政策进万企进万家”活动,有效加强重大政策解读宣传,让企业和群众更加准确、全面地知晓政策、用好政策,促进政策高效落地落实。 | |
浙江省人民政府办公厅(本级) | 政务参事管理和服务 | 222.71 | 保障参事依法履行职责,充分发挥参事参政议政、咨询国是、民主监督、统战联谊的作用。 | |
浙江省静冈福井县经济交流促进机构浙江省委员会事务局 | ||||
浙江省静冈福井县经济交流促进机构浙江省委员会事务局 | 浙静机构管理与服务 | 33.62 | 1.我省与日本静冈、福井、栃木等县全方位多领域深层次交流合作关系得到进一步深化,构筑契合新时代要求的中日地方友城合作新格局取得积极成效。2.服务保障1次高层会谈活动。3.组织开展不少于4场中日投资合作对接活动,推动形成一批投资合作意向。4.组织开展1次在浙日企创新发展服务活动,推动解决在浙日企普遍关心和亟待解决的问题。5.我省与日本静冈县全方位多领域深层次交流合作关系得到进一步深化,构筑契合新时代要求的中日地方友城合作新格局取得积极成效。6.召开1场浙静机构全体会议,做好两省县领导、浙静机构双方成员单位委员参会服务保障。 | |
浙江省人民政府咨询委员会办公室 | ||||
浙江省人民政府咨询委员会办公室 | 咨询事务管理 | 372.49 | 一是高质量完成各项决策咨询研究任务,研究成果获省领导重视和肯定的程度有所增强;二是不断强化工作机制建设,进一步发挥委员专家作用;三是不断提升智库建设水平,进一步强化智库功能。 | |
浙江省文史研究馆 | ||||
浙江省文史研究馆 | 文史事务管理 | 357.91 | 积极开展新时代文化浙江工程建设,为文史工作、馆员活动及文化相关活动的开展提供经费保障。拟组织馆员开展文化调研、文史研究、举办研讨会等;开展文史创作和展览,组织馆员采风写生,举办诗路文化带建设主题创作展览;探索创新文史教育和文史传播,开展数字文史馆建设;编辑出版馆员书画作品;举办馆员寒、暑期读书班;资助馆员开展著书立说、举办展览等活动;开展对外的文化交流活动,不断扩大浙江文化的国际、国内影响力。 | |
浙江省人民政府办公厅服务保障中心 | ||||
浙江省人民政府办公厅服务保障中心 | 数字办公厅建设和运维保障 | 176.96 | 1.保障数字办公厅综合应用稳定、安全运行保障,确保系统正常运行。2.迭代升级数字办公厅综合应用,深化数字政府建设。 | |
浙江省人民政府办公厅服务保障中心 | 会议技术和数字化办公保障 | 733.70 | 1.保障省政府办公厅会议及其他设备的稳定运行,满足其运行维护需求。2.保障省政府办公厅办公的高效稳定。 | |
浙江省人民政府办公厅服务保障中心 | 业务信息系统建设管理维护 | 183.08 | 1.健全政务新媒体管理机制,充分运用大数据分析技术,实现政务新媒体全流程闭环管理。2.有效降低全省政务新媒体出现内容不更新、内容安全、互动回应差等问题的几率。3.业务系统可用性≥99.5%。 | |