一、概况
(一)部门职责
1.督促检查省政府各部门和各地政府贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关方针政策和决策部署情况。
2.组织起草或审核以省政府、省政府办公厅名义发布的公文。受理省政府各部门和各地政府请示省政府的公文,提出审核意见,报省政府领导审批。受省政府委托或交办,组织有关协调工作。
3.根据省委、省政府的工作重点和省政府领导指示,组织和参与调查研究,及时反映情况,提出建议。
4.负责省政府领导批示的办理、督办工作。
5.协助省政府党组开展全省政府系统自身建设工作,组织开展全省政府系统绩效管理工作。
6.负责省政府会议的组织和服务保障工作,协助省政府领导组织实施会议决定事项。
7.负责省政府重大活动的组织和省政府领导的重要内外事活动安排。
8.负责全国、省人大和政协交办的人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。负责处理人民群众来信来访中的有关问题。
9.负责组织协调、指导推进、监督检查全省政务公开工作。
10.组织、协调全省反走私和口岸管理工作。
11.负责省政府参事(含特约研究员)的组织管理和服务工作。
12.负责省行政中心的治安、保卫等工作。协助做好信访维稳工作。
13.完成省委、省政府交办的其他任务。
(二)机构设置
从预算单位构成看,浙江省人民政府办公厅(汇总)部门决算包括:厅本级决算、厅属各单位决算。
纳入浙江省人民政府办公厅(汇总)2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.省人民政府办公厅(本级)。
2.省政府咨询委员会办公室。
3.省文史研究馆。
5.省政府办公厅服务保障中心。
6.省静冈福井县经济交流促进机构浙江省委员会事务局。
二、2024年度部门决算公开表
2024年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:浙江省人民政府办公厅(汇总) | 单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 14,303.75 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 11,606.37 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 26.74 |
八、其他收入 | 8 | 59.32 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,054.53 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 214.73 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 950.56 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 14,363.07 | 本年支出合计 | 58 | 13,852.93 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.37 |
年初结转和结余 | 29 | 283.38 | 年末结转和结余 | 60 | 793.16 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 14,646.46 | 总 计 | 62 | 14,646.46 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2024年度收入决算表(分单位)
公开02表 | ||
部门:浙江省人民政府办公厅(汇总) | 单位:万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 14,363.07 | 14,303.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.32 |
浙江省人民政府办公厅 | 10,762.40 | 10,742.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.77 |
浙江省静冈福井县经济交流促进机构浙江省委员会事务局 | 260.93 | 260.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
浙江省人民政府咨询委员会办公室 | 979.34 | 978.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 |
浙江省文史研究馆 | 1,064.69 | 1,026.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.57 |
浙江省人民政府办公厅服务保障中心 | 1,295.72 | 1,295.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2024年度收入决算表(分科目)
公开03表 | ||
部门:浙江省人民政府办公厅(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 14,363.07 | 14,303.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.32 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 12,120.26 | 12,060.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.32 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 12,120.26 | 12,060.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.32 | ||
2010301 | 行政运行 | 7,284.11 | 7,225.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.34 | ||
2010309 | 参事事务 | 203.41 | 203.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 773.20 | 772.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 3,859.54 | 3,859.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,054.53 | 1,054.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,054.53 | 1,054.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 114.62 | 114.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 638.59 | 638.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 301.33 | 301.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 214.73 | 214.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 214.73 | 214.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 208.21 | 208.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.52 | 6.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 950.56 | 950.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 950.56 | 950.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 656.93 | 656.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 293.62 | 293.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2024年度支出决算表(分单位)
公开04表 | ||
部门:浙江省人民政府办公厅(汇总) | 单位:万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 13,852.93 | 10,256.79 | 3,596.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省人民政府办公厅 | 10,467.46 | 8,675.53 | 1,791.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省静冈福井县经济交流促进机构浙江省委员会事务局 | 259.62 | 229.51 | 30.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省人民政府咨询委员会办公室 | 955.11 | 573.69 | 381.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省文史研究馆 | 1,023.63 | 618.60 | 405.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省人民政府办公厅服务保障中心 | 1,147.10 | 159.47 | 987.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2024年度支出决算表(分科目)
公开05表 | ||
部门:浙江省人民政府办公厅(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 13,852.93 | 10,256.79 | 3,596.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 11,606.37 | 8,036.97 | 3,569.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 11,606.37 | 8,036.97 | 3,569.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 7,225.77 | 7,225.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010309 | 参事事务 | 134.88 | 0.00 | 134.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 772.21 | 772.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 3,473.50 | 38.99 | 3,434.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 26.74 | 0.00 | 26.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 26.74 | 0.00 | 26.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 26.74 | 0.00 | 26.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,054.53 | 1,054.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,054.53 | 1,054.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 114.62 | 114.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 638.59 | 638.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 301.33 | 301.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 214.73 | 214.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 214.73 | 214.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 208.21 | 208.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.52 | 6.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 950.56 | 950.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 950.56 | 950.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 656.93 | 656.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 293.62 | 293.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2024年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门:浙江省人民政府办公厅(汇总) | 单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 14,303.75 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 11,606.37 | 11,606.37 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 26.74 | 26.74 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,054.53 | 1,054.53 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 214.73 | 214.73 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 950.56 | 950.56 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 14,303.75 | 本年支出合计 | 59 | 13,852.93 | 13,852.93 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 198.12 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 648.95 | 648.95 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 198.12 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 14,501.87 | 总 计 | 64 | 14,501.87 | 14,501.87 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门:浙江省人民政府办公厅(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 13,852.93 | 10,256.79 | 3,596.14 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 11,606.37 | 8,036.97 | 3,569.39 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 11,606.37 | 8,036.97 | 3,569.39 | ||
2010301 | 行政运行 | 7,225.77 | 7,225.77 | 0.00 | ||
2010309 | 参事事务 | 134.88 | 0.00 | 134.88 | ||
2010350 | 事业运行 | 772.21 | 772.21 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 3,473.50 | 38.99 | 3,434.51 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 26.74 | 0.00 | 26.74 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 26.74 | 0.00 | 26.74 | ||
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 26.74 | 0.00 | 26.74 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,054.53 | 1,054.53 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,054.53 | 1,054.53 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 114.62 | 114.62 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 638.59 | 638.59 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 301.33 | 301.33 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 214.73 | 214.73 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 214.73 | 214.73 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 208.21 | 208.21 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.52 | 6.52 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 950.56 | 950.56 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 950.56 | 950.56 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 656.93 | 656.93 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 293.62 | 293.62 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门:浙江省人民政府办公厅(汇总) | 单位:万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 7,880.85 | 302 | 商品和服务支出 | 1,853.16 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,182.10 | 30201 | 办公费 | 108.14 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1,598.69 | 30202 | 印刷费 | 77.02 | 310 | 资本性支出 | 47.22 |
30103 | 奖金 | 2,180.26 | 30203 | 咨询费 | 0.21 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 47.22 |
30107 | 绩效工资 | 163.64 | 30205 | 水费 | 0.40 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 640.98 | 30206 | 电费 | 14.24 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 302.59 | 30207 | 邮电费 | 81.76 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 221.94 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.56 | 30209 | 物业管理费 | 74.16 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 60.33 | 30211 | 差旅费 | 346.13 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 656.93 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 98.30 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 31.52 | 30213 | 维修(护)费 | 26.91 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 840.30 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 475.56 | 30215 | 会议费 | 47.41 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 114.62 | 30216 | 培训费 | 14.58 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 18.13 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.31 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 18.20 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 304.68 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 6.19 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 13.65 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 107.52 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.17 | 30229 | 福利费 | 387.12 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 30.31 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 266.63 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 24.24 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 147.72 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 8,356.41 | 公用经费合计 | 1,900.38 | |||||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门:浙江省人民政府办公厅(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明:本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门:浙江省人民政府办公厅(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明:本部门没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门:浙江省人民政府办公厅(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 180.81 | 146.73 |
1.因公出国(境)费用 | 118.54 | 98.30 |
2.公务用车购置及运行维护费小计 | 42.67 | 30.31 |
(1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 42.67 | 30.31 |
3.公务接待费 | 19.60 | 18.13 |
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2024年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计14646.46万元,支出总计14646.46万元。与2023年度相比,各减少78586.94万元,下降84.29%,主要原因是因机构改革需要,原纳入我厅的省大数据发展管理局机构升格,年度中预算分离,相应地总体收支数在新设部门中列示。部门组成单位的变化致本年收入、支出总体减少幅度较大。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计14363.07万元,包括:财政拨款收入14303.75万元(其中:一般公共预算14303.75万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计99.59%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入59.32万元,占收入合计0.41%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计13852.93万元,其中:基本支出10256.79万元,占74.04%;项目支出3596.14万元,占25.96%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计14501.87万元,支出总计14501.87万元,与2023年相比,各减少78642.25万元,下降84.43%,主要原因是因机构改革需要,原纳入我厅的省大数据发展管理局机构升格,年度中预算分离,相应地财政拨款收支数在新设部门中列示。部门组成单位的变化致本年财政拨款收入、支出总体减少幅度较大。
财政拨款支出年初预算数89578.22万元,完成年初预算的16.19%,主要原因是因机构改革需要,原纳入我厅的省大数据发展管理局机构升格,年度中预算分离,相应地预算执行数在新设部门中列示。机构升格单位预算占我厅总预算的比重较大,致分离后年度实际财政拨款支出与年初预算比占比较小。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出13852.93万元,占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少76469.07 万元,下降84.66%,主要原因是因机构改革需要,原纳入我厅的省大数据发展管理局机构升格,年度中预算分离,相应地预算执行数在新设部门中列示。部门组成单位的变化致本年财政拨款支出决算总体减少幅度较大。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出13852.93万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出(类)支出11606.37万元,占83.78%。文化旅游体育与传媒支出(类)支出26.74万元,占0.19%。社会保障和就业支出(类)支出1054.53万元,占7.61%。卫生健康支出(类)支出214.73万元,占1.55%。住房保障支出(类)支出950.56万元,占6.86%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为89578.22万元,支出决算为13852.93万元,完成年初预算的15.46%,主要原因是因机构改革需要,原纳入我厅的省大数据发展管理局机构升格,年度中预算分离,相应地预算执行数在新设部门中列示。机构升格单位预算占我厅总预算的比重较大,致分离后年度实际财政拨款支出决算与年初预算比占比较小。其中:
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为9377.58万元,支出决算为7225.77万元,完成年初预算的77.05%,决算数小于预算数的主要原因是因机构改革需要,原纳入我厅的省大数据发展管理局机构升格,年度中预算分离,相应地预算执行数在新设部门中列示;部门其他单位厉行节约。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)参事事务(项)年初预算为225.91万元,支出决算为134.88万元,完成年初预算的59.71%,决算数小于预算数的主要原因是对部分年初预算进行了调整;参事换届新旧交替,参事外出调研减少,经费节约。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为1534.32万元,支出决算为772.21万元,完成年初预算的50.33%,决算数小于预算数的主要原因是因机构改革需要,原纳入我厅的省大数据发展中心随省大数据发展管理局机构转隶,年度中预算分离,相应地预算执行数纳入新设部门列示;部门其他事业单位人员经费有少量节余,公用经费厉行节约。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为75372.73万元,支出决算为3473.50万元,完成年初预算的4.61%,决算数小于预算数的主要原因是因机构改革需要,原纳入我厅的省大数据发展管理局机构升格,年度中预算分离,相应地预算执行数在新设部门中列示。机构升格单位预算占我厅总预算的比重较大,致分离后年度实际财政拨款支出决算与年初预算比占比较小。
文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为26.74万元,决算数大于预算数的主要原因是年中因文史方面工作需要,从省级其他单位调入了此项预算用于专项列支文史工作有关费用。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为75.76万元,支出决算为114.62万元,完成年初预算的151.29%,决算数大于预算数的主要原因是年中因离休费用增发需要,追加调增了部分经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为876.53万元,支出决算为638.59万元,完成年初预算的72.85%,决算数小于预算数的主要原因是因机构改革需要,原纳入我厅的省大数据发展管理局机构升格,年度中预算分离,相应地预算执行数在新设部门中列示;部门其他单位人员调离退休,新进人员职级较低等。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为438.26万元,支出决算为301.33万元,完成年初预算的68.76%,决算数小于预算数的主要原因是因机构改革需要,原纳入我厅的省大数据发展管理局机构升格,年度中预算分离,相应地预算执行数在新设部门中列示;部门其他单位人员调离退休,新进人员职级较低等。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为238.89万元,支出决算为208.21万元,完成年初预算的87.16%,决算数小于预算数的主要原因是因机构改革需要,原纳入我厅的省大数据发展管理局机构升格,年度中预算分离,相应地预算执行数在新设部门中列示;部门其他单位人员调离退休,新进人员职级较低等。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为10.93万元,支出决算为6.52万元,完成年初预算的59.62%,决算数小于预算数的主要原因是因机构改革需要,原纳入我厅的省大数据发展中心随省大数据发展管理局机构转隶,年度中预算分离,相应地预算执行数纳入新设部门列示;部门其他事业单位人员调离退休,新进人员职级较低等。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为963.94万元,支出决算为656.93万元,完成年初预算的68.15%,决算数小于预算数的主要原因是因机构改革需要,原纳入我厅的省大数据发展管理局机构升格,年度中预算分离,相应地预算执行数在新设部门中列示;部门其他单位人员调离退休,新进人员职级较低等。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为463.37万元,支出决算为293.62万元,完成年初预算的63.37%,决算数小于预算数的主要原因是因机构改革需要,原纳入我厅的省大数据发展管理局机构升格,年度中预算分离,相应地预算执行数在新设部门中列示;部门其他单位人员调离退休,新进人员职级较低等。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出10256.79万元,其中:
人员经费8356.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费1900.38万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为180.81万元,支出决算为146.73万元,完成全年预算数的81.15%,2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度出国(境)任务控制压减,经费节约。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为98.30万元,占66.99%。与2023年度相比,减少7.01万元,下降6.65%,主要原因是年度因公出国(境)人次安排较上年减少。公务用车购置及运行维护费支出决算为30.31万元,占20.66%。与2023年度相比,减少49.57万元,下降62.06%,主要原因是上年度经批准新购置了2辆公务用车,本年无公务用车购置;公务接待费支出决算为18.13万元,占12.36%。与2023年度相比,减少1.96万元,下降9.75%,主要原因是接待来访交流人员批次数量较上年减少。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费全年预算数为118.54万元,支出决算为98.30万元,完成全年预算的82.92%;主要用于机关及下属预算单位人员参与国际经贸交流、先进经验考察学习、国(境)外学习培训等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是本年度出国(境)任务控制压减。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组12个,累计16人次。开支内容包括参团赴国(境)外学习交流的团组款、国际机票款、保险费等。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算为42.67万元,支出决算为30.31万元,完成全年预算的71.03%,决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行公务用车规定,用车节支。
公务用车购置费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无车辆购置计划实施。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为42.67万元,支出决算为30.31万元,完成全年预算的71.03%,决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行公务用车规定,用车节支。主要用于开展公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至2024年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。
(3)公务接待费全年预算数为19.60万元,支出决算为18.13万元,完成全年预算的92.50%,国内公务接待72批次,累计733人次。主要用于接待上级及兄弟省市来浙调研、考察学习、工作交流和省静冈福井县经济交流促进机构事务局对日经贸交流接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是注重接待节支及来访交流批次人数减少。其中:
外事接待支出10.06万元,主要用于省静冈福井县经济交流促进机构事务局对日经贸交流接待等支出,接待17批次,累计157人次。
其他国内公务接待支出7.89万元,主要用于接待上级及兄弟省市人员来浙调研、考察学习、工作交流等支出,接待55批次,累计576人次。
(十)机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费年初预算数为2122.69万元,支出决算为1843.78万元,完成年初预算的86.86%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革以及经费节支,比2023年度减少417.89万元,下降18.48%,主要原因是原纳入我厅的省大数据发展管理局机构升格,年度中预算分离,相应地预算执行数在新设部门中列示。
(十一)政府采购支出说明
2024年度政府采购支出总额2014.31万元。其中:政府采购货物支出328.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1685.48万元。授予中小企业合同金额1136.21万元,占政府采购支出总额的56.41%,其中:授予小微企业合同金额413.52万元,占授予中小企业合同金额的36.39%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的89.61%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的49.92%。
(十二)国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日,浙江省人民政府办公厅本级及所属各单位共有车辆7辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车3辆、其他用车1辆,其他用车主要是业务用车。单价100万元以上设备(不含车辆)2台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,浙江省人民政府办公厅组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中:一级项目9个,二级项目30个,共涉及资金3592.8万元,占一般公共预算项目支出总额的74.58%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
组织对本部门开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,本部门整体目标完成情况如下:按照年初设定的整体支出绩效目标,浙江省人民政府办公厅围绕行政中枢运转,积极办文、办会、办事,“三服务”能力和水平不断提升。加快数字政府建设,通过系列数字化改革优化为民、为企办事效率;积极开展对外交流,做好对日企业等服务;积极开展政务咨询和文史研究,发挥智库作用。通过全厅努力,有力地保障了省政府、省政府办公厅各项工作的正常有序开展。部门整体绩效评价自评为“优”。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
浙江省人民政府办公厅随决算公开2024年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,反走私、口岸管理项目和文史事务管理项目绩效自评具体情况如下:
反走私、口岸管理项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为30万元,执行数为29.3万元,完成预算的97.60%。项目绩效目标完成情况:一是如期完成国际贸易“单一窗口”运行管理评估,并形成《2024年国际贸易“单一窗口”平台政务项目运行管理评估报告》;二是完成《中国及世界主要航空口岸名称及代码》的编撰工作并公开发布,顺利完成两轮专家审查和项目验收工作。发现的问题及原因:完成报告在实际中的应用能力可以进一步深化。下一步改进措施:进一步提升完成内容在实践中的应用
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 |
产出指标(75.00分) | 数量指标(45.00分) | 标准征求意见稿、送审稿数量 | 各1份 | 各1份 | 20 | 20 | |
评价指标数量 | 5类共计16项 | 5类共计16项 | 10 | 10 | |||
评估报告 | 1份 | 1份 | 15 | 15 | |||
质量指标(30.00分) | 标准编制质量 | 通过标准化专业委员会组织的审查,并形成标准报批稿 | 通过了标准化专业委员会组织的审查,形成标准报批稿 | 15 | 15 | ||
评估报告内容 | 提出迭代升级建设或运行管理优化建议1次及以上 | 形成评估报告,报告涵盖了建设或运行管理优化建议1次 | 15 | 15 | |||
效益指标(25.00分) | 社会效益(25.00分) | 标准应用情况 | 实现标准在我国国际贸易单一窗口等系统中推广使用 | 实现标准在我国国际贸易单一窗口等系统中推广使用 | 15 | 15 | |
评估工作成效 | 形成评估报告,满足年度绩效目标考核需要 | 形成评估报告1份,满足年度绩效目标考核需要 | 10 | 10 | |||
总分 | 100 | 100 | |||||
文史事务管理项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优”。项目全年预算数为407.52万元,执行数为382.28万元,完成预算的93.81%。项目绩效目标完成情况:一是聚焦文脉赓续,《浙江文史记忆》丛书全面收官,并举办丛书出版座谈会;组织编撰《浙学大家》丛书第一辑,编写《浙江历史经典产业文化长卷》,编印《古今谈》“中国式现代化与新的文化使命”学习专刊。二是聚焦文明互鉴,持续探寻浙江诗路文化走向国际的“诗路之链”,赴日举办“青山行不尽——唐诗之路中日艺术家作品静冈特展”,共展出80多位中日艺术家创作的100余件艺术作品,线上宣传报道访问量达百万人次。三是聚焦宣传阵地建设,优化“文史+媒体”传播模式,指导举办“浙江诗词大会(2024)”。去年,“浙江诗词大会(2024)”年度决赛系列活动平台实时直播总观看量超300万,线上线下媒体曝光突破5亿。四是大力支持馆员(研究员)开展文史研究和艺术创作活动。先后资助馆员研究员举办“摩挲钟鼎 陶写本心——韩天雍篆书篆刻新作展”,编印《一生勾留是此湖——顾宏与西湖》画册,出版《中国当代画家·陶文杰画集》。五是持续推进文史协作大平台建设,举办“挺脊立骨 清风塑心”历代清廉人物史话主题展;加强与中央文史馆和兄弟省市文史馆合作,组织馆员研究员参加全国文史馆系统学术研讨、书画创作交流活动,联合举办第三届浙江“人文之美”研讨会和第五届长三角文化论坛。发现的问题及原因:个别项目实施过程中遇到不可预测情况,影响了项目支出绩效评价。下一步改进措施:进一步强化全过程管理,及时发现解决问题,不断提升预算绩效管理科学化、规范化水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 |
产出指标(40.00分) | 数量指标(40.00分) | 全年办展次数 | ≥2次 | 2次 | 20.00 | 20.00 | |
全年资助馆员、研究员次数 | ≥4人次 | 3人次 | 20.00 | 15.00 | |||
质量指标(0分) | |||||||
时效指标(0分) | |||||||
成本指标(0分) | |||||||
效益指标(40.00分) | 经济效益(0分) | ||||||
社会效益(20.00分) | 传承优秀传统文化情况 | 好(20)较好(15)一般(10) | 好 | 20.00 | 20.00 | ||
生态效益(0分) | |||||||
可持续影响(20.00分) | 推动新时代文化浙江工程建设情况 | 好(20)较好(15)一般(10) | 好 | 20.00 | 20.00 | ||
满意度指标(20.00分) | 服务对象满意度(20.00分) | 馆员、研究员的满意度情况 | 满意(20)较满意(15)一般(10) | 满意 | 20.00 | 20.00 | |
总 分 | 100 | 95 | |||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
18.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)参事事务(项):指反映用于政府参事事务方面的支出。
20.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项) :指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
22.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
26.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
27.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
28.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
29.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
30.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
五、附件
(一)2024年度项目支出绩效自评结果
序号 | 预算单位 | 名称 | 自评结论 |
1 | 103001-浙江省人民政府办公厅(本级) | 反走私、口岸管理 | 优 |
2 | 103001-浙江省人民政府办公厅(本级) | 省行政中心安保事务 | 良 |
3 | 103001-浙江省人民政府办公厅(本级) | 政府事务综合业务管理 | 良 |
4 | 103004-浙江省静冈福井县经济交流促进机构浙江省委员会事务局 | 浙静机构管理与服务 | 优 |
5 | 103007-浙江省人民政府咨询委员会办公室 | 咨询事务管理 | 良 |
6 | 103008-浙江省文史研究馆 | 文史事务管理 | 优 |
7 | 103010-浙江省人民政府办公厅服务保障中心 | 会议技术和数字化办公保障 | 优 |
8 | 103010-浙江省人民政府办公厅服务保障中心 | 数字办公厅建设和运维保障 | 优 |
9 | 103010-浙江省人民政府办公厅服务保障中心 | 业务信息系统建设管理维护 | 良 |